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公司怎么开发票

法律领域专业人士:纪文强精选
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[导读]:本文所有内容由法律领域专业人士“纪文强”负责编辑,主要解答一、增值税普通发票 1.进入开票系统,点击“发票管理---发票填开---增值税普通发票填开”,点击“确定” 2.进入发票填开界面,上方点击“红字”按钮 3.输入需要红冲的发票代码和号码,此......本文有574个文字,预计阅读时间2分钟。

一、增值税普通发票

1.进入开票系统,点击“发票管理---发票填开---增值税普通发票填开”,点击“确定”

2.进入发票填开界面,上方点击“红字”按钮

3.输入需要红冲的发票代码和号码,此处需要输入2遍,点击“下一步"

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4.确认票面信息是否正确,确认之后正常打印在相对应的发票上面即可。

二、增值税专用发票

1.进入开票系统,点击“发票管理”按钮上方点击‘红字发票信息表’---‘红字增值税专用发票信息表填开’,根据实际情况选择“购方申请”或“销方申请”(注:购方申请不需要填写发票代码和发票号码,销方申请需要填写),购方申请点击“确定”销方申请点击“下一步”,根据提示进入“开具红字增值税专用发票信息表”界面,确认票面信息或录入票面信息(注:数量和金额为负数,单价为正数),确认完成点击右上角“打印”,弹出窗口选择“不打印”,再弹出窗口选择“取消”。

2.在“发票管理”按钮上方点击‘红字发票信息表’----‘红字增值税专用发票信息表查询导出’进入界面中单击选择对应单号,点击‘上传’并“确定”,待“信息表描述”变为“审核通过”即可进入“发票填开”界面进行负数发票填开。

3.点击“发票管理---发票填开---增值税专用发票填开”,点击“红字---导入网络下载红字发票信息表“,鼠标左键双击已审核通过的信息表编号,确认票面信息是否正确,确认之后正常打印在相对应的发票上面即可。

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